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行之信企业管理


用途:通过加强企业财务审计整改及其与其他部门、机构的协调和沟通来改善企业的协调运行机制。

  • 服务内容
    • 1、审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿
      2、审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。
      3、审计小组汇报审计报告的征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
      4、将审计报告的征求意见稿征求被审计单位意见
      5、出具正式审计报告。

  • 服务时间
  • 随时提供财税相关咨询服务
  • 服务费用
  • 可议价,如特殊行业或特殊要求请咨询审计专家
  • 准备材料
    • 综合资料
    • 1 企业概况、盖有近期年检章的营业执照、企业章程、资质证书、验资报告
    • 2 组织机构代码证、税务登记证、行业资质许可证
    • 3 期间利润分配方案及相关的股东会决议等重要的文件资料



    • 财务报表项目资料(审计期间:经理或法人任职期间)
    • 1 期间账本、会计凭证、财务报表及历年审计报告
    • 2 期间各月纳税申报表、所得税汇算表
    • 3 银行对账单、银行存款余额调节表(大额的应注明经济业务内容和期后账务处理凭证)
    • 4 存货盘点表、盘盈/盘亏的说明
    • 5 短期投资明细表、凭据或委托保管凭据
    • 6 固定资产盘点表房屋建筑物权属证明、他项权证、竣工交验文件,购房合同、竣工结/决算资料、车辆行驶证、购车发票、机器设备的购买发票、合同
    • 7 短期、长期借款:借款合同、资本化与费用的利息分摊、询证函等



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